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内部审计是指,由本部门、本单位内部的独立机构和人员对本部门、本单位的财政财务收支和其他经济活动进行的事前和事后的审查和评价。这是为加强管理而进行的一项内部经济监督工作。内部审计机构在部门、单位内部专门执行审计监督的职能,不承担其他经营管理工作。它直接隶属于部门、单位最高管理当局,并在部门、单位内部保持组织上的独立地位,在行使审计监督职责和权限时,内部各级组织不得干预。但是,内部审计机构终属部门、单位领导,其独立性不及外部审计;它所提出的审计报告只供部门、单位内部使用,在社会上不起公证作用。是一项建立于企业内部的经济监督活动,关注企业财务数据,并影响企业营运的各个环节,例如:内部管理、营销策划、营运风险、产品质量及企业营运环境等。转创内部审计小组具有多年服务不同行业的实践经验,致力透过内部审计协助企业解决影响营运的各种问题。
财务审计
经营审计
管理审计
风险管理
实物:对存货、固定资产等进行审计
账务:对因提供、销售商品或劳务产生的债权债务进行审计
规则:对制度、标准、流程等的实施过程及结果进行审计
责任人:对经济责任人的期间责任、期末状态进行审计
经营审计
合规性审计
流程审计
审核内部控制系统并提供改善方案
协助建立内部审计机制
培训内部审计人员
内部审计人员外派
内部审计报告
合规内控测试
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